Mudanças entre as edições de "16.5.1.2.5 Lançamentos de Despesas Diversas"

De Wiki Inmetro
Ir para: navegação, pesquisa
Linha 48: Linha 48:
 
'''''Detalhamento:''''' descrição do detalhamento.
 
'''''Detalhamento:''''' descrição do detalhamento.
 
'''''Pagamento via Banco:''''' Informar se o pagamento será via banco ou não.
 
'''''Pagamento via Banco:''''' Informar se o pagamento será via banco ou não.
 +
Nº Documento: Somente deve ser modificado quando o boleto NÂO for via boleto bancário.
 +
  
  

Edição das 20h04min de 8 de dezembro de 2020

Lançamentos de Despesas Diversas

Processos

Tela

Lançamentos12.PNG

Lançamentos13.PNG

Pendentes de Assinaturas

-Data: Data do Lançamento de Despesa

-Nota Empenho: Número da Nota de Empenho

-Data: Data da Nota de Empenho

-Valor Original: Valor do Empenho Original

-Valor Disponível: Valor do Empenho disponível. Considera valor da NE original + Reforços - Anulações - Pagamentos(exceto valor de lançamento).

-Valor: Valor do lançamento

-Tipo: Sigla referente ao tipo de documento

-Ação: selecionar a ação executada no lançamento que poderá ser Somar ou Subtrair ou Informativo.

-Observação/Detalhamento: observação do lançamento

-PI-Plano Interno: Código do Plano Interno.

-'Processo Adm.:' Número e ano do processo administrativo.

-CNPJ/CPF: cnpj e cpf do fornecedor

-Razão Social: Nome da Contratada.

-Funcionário: Nome do funcionário.

-CPF: cpf do funcionário.

-OD/UGS Destino: Contratada de destino.

-Conta Contábil: código formatado da conta contábil.

-Des.: Número do desdobramento da conta contábil.

-Título: Título da conta contábil.

-Botão Prepara Liquidação: Com as informações da NE original e demais detalhamentos, prepara o lançamento das contabilizações e lançamentos para o Plano de Aplicação.

-Valor: Valor da liquidação

-'Liquidação:' Número do evento da liquidação.

-'Descrição:' Descrição da liquidação.

-Pagamento: Número do evento do pagamento

-Descrição: Descrição do pagamento.

-Beneficiário: cnpg/cpf do beneficiário.

-Descrição: Título do beneficiário.

-Obs.: Observação do detalhamento da liquidação.

-Forma Pagamento: selecionar a forma de pagamento que pode ser: Conta ou Guia ou Oficio.

-Guia/Oficio: Número do Guia/Oficio.

-Banco: Número do banco.

-Ag: número da agência.

-CC: número da conta corrente.

Data competência: data da competência do pagamento. Data Vencimento: data do vencimento do lançamento. Detalhamento: descrição do detalhamento. Pagamento via Banco: Informar se o pagamento será via banco ou não. Nº Documento: Somente deve ser modificado quando o boleto NÂO for via boleto bancário.












Autorizados