Mudanças entre as edições de "16.5.1.2.5 Lançamentos de Despesas Diversas"
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=== Autorizados === | === Autorizados === | ||
− | Data: data do pagamento | + | '''''Data:''''' data do pagamento <br><br> |
− | Nota Empenho: Número e data de Empenho | + | '''''Nota Empenho:''''' Número e data de Empenho<br><br> |
− | Nº de documento: Número do documento | + | '''''Nº de documento:''''' Número do documento<br><br> |
− | Tipo de documento: Sigla referente ao tipo de documento. | + | '''''Tipo de documento:''''' Sigla referente ao tipo de documento.<br><br> |
− | Valor: Valor da nota de empenho | + | '''''Valor:''''' Valor da nota de empenho<br><br> |
− | Ação: Ação a ser realiza pela operação. | + | '''''Ação:''''' Ação a ser realiza pela operação.<br><br> |
− | Credor: código e nome do credor. | + | '''''Credor:''''' código e nome do credor.<br><br> |
− | Detalhamento: descrição da pagamento. | + | '''''Detalhamento:''''' descrição da pagamento.<br><br> |
− | Liquidação: conta e descrição da liquidação. | + | '''''Liquidação''''': conta e descrição da liquidação.<br><br> |
− | Pagamento: conta e descrição do pagamento. | + | '''''Pagamento:''''' conta e descrição do pagamento.<br><br> |
− | Conta Contábil: Código da Conta Contábil | + | '''''Conta Contábil:''''' Código da Conta Contábil<br><br> |
− | Financeiro: funcionário do financeiro responsável pela operação. | + | '''''Financeiro:''''' funcionário do financeiro responsável pela operação.<br><br> |
− | Data: data do OK do financeiro. | + | '''''Data:''''' data do OK do financeiro.<br><br> |
− | OK.: Quando marcado indica que o Responsável Financeiro validou as informações de liquidação e pagamento de transação. | + | '''''OK.:''''' Quando marcado indica que o Responsável Financeiro validou as informações de liquidação e pagamento de transação.<br><br> |
Edição das 20h50min de 8 de dezembro de 2020
Lançamentos de Despesas Diversas
Processos
Tela
Pendentes de Assinaturas
-Data: Data do Lançamento de Despesa
-Nota Empenho: Número da Nota de Empenho
-Data: Data da Nota de Empenho
-Valor Original: Valor do Empenho Original
-Valor Disponível: Valor do Empenho disponível. Considera valor da NE original + Reforços - Anulações - Pagamentos(exceto valor de lançamento).
-Valor: Valor do lançamento
-Tipo: Sigla referente ao tipo de documento
-Ação: selecionar a ação executada no lançamento que poderá ser Somar ou Subtrair ou Informativo.
-Observação/Detalhamento: observação do lançamento
-PI-Plano Interno: Código do Plano Interno.
-'Processo Adm.:' Número e ano do processo administrativo.
-CNPJ/CPF: cnpj e cpf do fornecedor
-Razão Social: Nome da Contratada.
-Funcionário: Nome do funcionário.
-CPF: cpf do funcionário.
-OD/UGS Destino: Contratada de destino.
-Conta Contábil: código formatado da conta contábil.
-Des.: Número do desdobramento da conta contábil.
-Título: Título da conta contábil.
-Botão Prepara Liquidação: Com as informações da NE original e demais detalhamentos, prepara o lançamento das contabilizações e lançamentos para o Plano de Aplicação.
-Valor: Valor da liquidação
-'Liquidação:' Número do evento da liquidação.
-'Descrição:' Descrição da liquidação.
-Pagamento: Número do evento do pagamento
-Descrição: Descrição do pagamento.
-Beneficiário: cnpg/cpf do beneficiário.
-Descrição: Título do beneficiário.
-Obs.: Observação do detalhamento da liquidação.
-Forma Pagamento: selecionar a forma de pagamento que pode ser: Conta ou Guia ou Oficio.
-Guia/Oficio: Número do Guia/Oficio.
-Banco: Número do banco.
-Ag: número da agência.
-CC: número da conta corrente.
-Data competência: data da competência do pagamento.
-Data Vencimento: data do vencimento do lançamento.
-Detalhamento: descrição do detalhamento.
-Pagamento via Banco: Informar se o pagamento será via banco ou não.
-Nº Documento: Somente deve ser modificado quando o boleto NÂO for via boleto bancário.
-Financeiro: código do Assinante Gestor do Financeiro.
-Descrição: descrição do financeiro
-Data: data de OK do financeiro.
-OK.: Quando marcado indica que o responsável financeiro validou as informações da liquidação e pagamento da transação.
Autorizados
Data: data do pagamento
Nota Empenho: Número e data de Empenho
Nº de documento: Número do documento
Tipo de documento: Sigla referente ao tipo de documento.
Valor: Valor da nota de empenho
Ação: Ação a ser realiza pela operação.
Credor: código e nome do credor.
Detalhamento: descrição da pagamento.
Liquidação: conta e descrição da liquidação.
Pagamento: conta e descrição do pagamento.
Conta Contábil: Código da Conta Contábil
Financeiro: funcionário do financeiro responsável pela operação.
Data: data do OK do financeiro.
OK.: Quando marcado indica que o Responsável Financeiro validou as informações de liquidação e pagamento de transação.
- ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
- ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
- ³ Campo com a função de preenchimento automático.