Mudanças entre as edições de "8.2 - Diárias"

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- com relação ao vale refeição, existem estados que não descontam o VR, neste caso somente a quantidade é calculada<br>
- para diária de terceiros, é necessário somente autorização do proponente, uma vez que o pagamento é feito pela empresa terceirizada. Após a autorização, a situação do item passa para [Encaminhado].<br>
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- para os que descontam, o valor do VR está informado no parâmetro [VALOR_VALE_REFEICAO], sendo que o valor a ser descontado será o mesmo para todos ou para valores individualizados, o valor do VR será informado por funcionário/mês na tabela HW_REFEICAO_FUNCIONARIOS<br>
- após a diária totalmente autorizada (Proponente, Autorizador de Viagem e Ordenador de Despesas) está liberada para ser paga.
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- para o estado de MG, se o tipo de funcionário estiver informado no parâmetro [TP_FUNC_RECEBEM_VALE_REFEICAO], o valor de desconto do VR será calculado conforme o percentual informado no parâmetro [VR_PERCENTUAL_DESCONTO]. Após calculado o valor do vale refeição, será verificado se este valor ultrapassou o valor máximo permitido para desconto informado no parâmetro [VR_LIMITE_DESCONTO]. Se ultrapassar, o valor do VR será o valor parametrizado, se não ultrapassar, o valor do VR será o valor calculado<br>
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- após conferência das informações, o pedido passa para [Fechado] e está liberado para início das autorizações<br>
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Após o pagamento, deve ser informado o período em que a viagem ocorreu e realizada a comprovação.<br>
 
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É através da comprovação que as despesas realizadas serão informadas. O roteiro e período da viagem de fato executados, serão informados. Desta forma, a comprovação pode chegar a quatro possíveis situações:<br>
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É através da comprovação que as despesas realizadas serão informadas. O roteiro e período da viagem de fato executados, serão informados. A comprovação segue as mesmas regras do cadastro de diária.<br><br>
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* comprovação de viagem que ocorreu exatamente no período solicitado: não existe diferença entre o solicitado e comprovado.<br>
 
* comprovação de viagem que ocorreu exatamente no período solicitado: não existe diferença entre o solicitado e comprovado.<br>

Edição das 18h10min de 14 de outubro de 2020

Introdução

Esta Guia tem por finalidade apresentar as principais funcionalidades do módulo de Diárias, sendo que este módulo está dividido em Diárias RBMLQ-I e Diárias para Terceiros

Barra de Tarefas do SGI

Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI.

Localização no Menu

Diarias - menu.png

Telas

CADASTROS (8.2.1.1)
8.2.1.1.1 - P.C.D.
8.2.1.1.2 - Tabela de Diárias
8.2.1.1.3 - Texto do pedido da Diárias
8.2.1.1.4 - Pagamento de Diárias
8.2.1.1.5 - Pagamento de Diárias com Geração de Arquivo Bancário
8.2.1.1.6 - Comprovação por Solicitação
8.2.1.1.7 - Geração de Arquivo de VT/VR
8.2.1.1.8 - Documentos para Anexo de Arquivos em Diárias
8.2.1.1.9 - Solicitação de Emissão de Empenho de Diárias
8.2.1.1.10 - Controle para Finalização de Diárias
8.2.1.1.11 - Geração de Arquivo de Diárias Pagas para Portal da Transparência
8.2.1.1.12 - Atualização de Diárias Pendentes de Pagamento
8.2.1.1.13 - Percentuais para Cálculo de Diárias


CONSULTAS (8.2.1.2)
8.2.1.2.1 - Autorizações em Lote (DR6000)
8.2.1.2.2 - Autorização (DR6030)
8.2.1.2.3 - Proposto (DR6020)
8.2.1.2.4 - Pesquisa de Motoristas (DR6010)
8.2.1.2.5 - Verificação de Pendências de Servidor (DR6040)
8.2.1.2.6 - Acompanhamento de Comprovações de Diárias (DR2180)



RELATÓRIOS (8.2.1.3)
8.2.1.3.1 - Relatório de Comprovação(Geral) (DR5010)
8.2.1.3.2 - Relatório para Pagamento de Diárias (DR5020)
8.2.1.3.3 - Relatório de Diárias Pagas (DR5030)
8.2.1.3.4 - Relatório de Diárias Utilizadas (DR5040)
8.2.1.3.5 - Relatório de Pedidos Pendentes (DR5050)
8.2.1.3.6 - Comprovação Regional/Funcionário (DR5060)
8.2.1.3.7 - Relatório de Conferência de Solicitações (DR5000)
8.2.1.3.8 - Motivos de Viagem (DR5070)
8.2.1.3.9 - Acompanhamento de Diárias Conforme Relatório Diário (DR5010)
8.2.1.3.10 - Listagem em Lote de Solicitações de Diárias (DR5090)

Cadastros iniciais para que uma diária possa ser solicitada

  • Cadastro de Autorizadores
  • Cadastro de Tabela de Diárias
  • Texto do pedido da diária
  • Documentos para anexo de arquivos em diárias


Cadastro de Autorizadores

- acessar Gerenciador/3.1.2 – Definição de Autorizadores (DR2070)
- o cadastro de autorizadores é de responsabilidade da TI de cada Estado
- devem estar cadastrados os seguintes autorizadores:

  • 2-Solicitante de Diárias
  • 5-Proponente de Diárias
  • 3-Autorizador da Viagem
  • 4-Ordenador de Despesa
  • 83-Gestor Sistema Diárias


Diarias-cadastro autorizador.png

Cadastro de Tabela de Diárias

- acessar 8.2.1.1.2 – Tabela de Diárias (DR2010)
- aqui são definidos os valores das diárias conforme o enquadramento do funcionário
- dentro de cada enquadramento são informados os municípios permitidos para cadastro de diária

Diarias-tabela de diarias.png

Texto do pedido da diária

- acessar 8.2.1.1.3 – Texto do Pedido de Diárias (DR2020)
- aqui são cadastrados os motivos da viagem a serem informados no cadastro da diária

Diarias-finalidade da diaria.png

Documentos para anexo de arquivos em diárias

- acessar 8.2.1.1.8 – Documentos para Anexo de Arquivos em Diárias (DR2150)
- aqui são cadastrados os tipos de documentos permitidos de serem anexados no cadastro de diárias e na comprovação de diárias.

Diarias-anexo de documentos.png

Ciclo de movimentação de uma diária

  • Solicitação de diária
  • Pagamento de diárias
  • Comprovação de diárias
  • Finalização de diárias


Solicitação de diária

- acessar 8.2.1.1.1 – P.C.D (DR2030)
- acessar 8.2.2.1.1 – Diárias (DR2030) para diárias de terceiros
- aqui são feitas as solicitações de diárias
- quando a diária é cadastrada, a situação fica como [Solicitada]
- enquanto a diária está sendo lançada pelo [Solicitante], a situação do pedido fica em [Aberto]
- com relação ao vale refeição, existem estados que não descontam o VR, neste caso somente a quantidade é calculada
- para os que descontam, o valor do VR está informado no parâmetro [VALOR_VALE_REFEICAO], sendo que o valor a ser descontado será o mesmo para todos ou para valores individualizados, o valor do VR será informado por funcionário/mês na tabela HW_REFEICAO_FUNCIONARIOS
- para o estado de MG, se o tipo de funcionário estiver informado no parâmetro [TP_FUNC_RECEBEM_VALE_REFEICAO], o valor de desconto do VR será calculado conforme o percentual informado no parâmetro [VR_PERCENTUAL_DESCONTO]. Após calculado o valor do vale refeição, será verificado se este valor ultrapassou o valor máximo permitido para desconto informado no parâmetro [VR_LIMITE_DESCONTO]. Se ultrapassar, o valor do VR será o valor parametrizado, se não ultrapassar, o valor do VR será o valor calculado
- após conferência das informações, o pedido passa para [Fechado] e está liberado para início das autorizações
- para diária de terceiros, é necessário somente autorização do proponente, uma vez que o pagamento é feito pela empresa terceirizada. Após a autorização, a situação do item passa para [Encaminhado]
- após a diária totalmente autorizada (Proponente, Autorizador de Viagem e Ordenador de Despesas) está liberada para ser paga

Diarias-solicitacao de diarias.png

Relatório para Pagamento de Diárias

- é possível visualizar em 8.2.1.3.2 – Relatório para Pagamento de Diárias (DR5020), as diárias que estão disponíveis para pagamento (situação [Solicitada]). A critério do usuário, para identificar as diárias que já foram listadas para pagamento, é possível alterar a situação.
- se não desejar alterar, a situação continua como [Solicitado], se alterar, a situação passa para [Impresso]
- o relatório DR3030-Relatório para pagamento de diárias é utilizado para efetuar o pagamento das diárias nele listadas.

Diarias-relatorio para pagamento de diarias 1.png

Diarias-relatorio para pagamento de diarias.png

Pagamento de Diárias

- em 8.2.1.1.4 – Pagamento de Diárias (DR2110), são exibidas as diárias pendentes de pagamento no período especificado pelo usuário.
- o pagamento pode ser efetuado por funcionário, onde todos os pedidos de diária pendentes de pagamento serão pagos abatendo o saldo do mesmo empenho.
- o pagamento pode ser efetuado individualmente por pedido, onde cada pedido pode ter um empenho específico
- no final deste procedimento, a situação do item passará para [Pago].

Diarias-pagamento diarias.png

- em 8.2.2.1.2 – Pagamento de Diárias (DR2041), é atualizado no SGI o pagamento das diárias de terceiros pela empresa terceirizada. Para terceiros, cada empresa acessa remotamente esta interface para pagar as diárias de seus respectivos funcionários.
- no final deste procedimento, a situação do item passará para [Pago].

Diarias-pagamento diarias terceiros.png

- o estado de São Paulo utiliza a opção 8.2.1.1.5 – Pagamento de Diárias com Geração de Arquivo Bancário (DR2120). Este processo gera as informações de pagamento em arquivo para ser enviado ao banco, que efetuará os pagamentos.
- no final deste procedimento, a situação do item passará para [Pago].

Diarias-pagamento diarias com geracao arquivo bancario.png

Comprovação de diárias

Diarias - menu - comprovacao.png

Cada diária solicitada deverá ser comprovada em 8.2.1.1.6 - Comprovação por Solicitação (DR2060) ou 8.2.2.1.3 - Comprovação por Solicitação (DR2060) para terceiros
Após o pagamento, deve ser informado o período em que a viagem ocorreu e realizada a comprovação.
É através da comprovação que as despesas realizadas serão informadas. O roteiro e período da viagem de fato executados, serão informados. A comprovação segue as mesmas regras do cadastro de diária.

Desta forma, a comprovação pode chegar a quatro possíveis situações:

  • comprovação de viagem que não se realizou: todo o valor recebido deverá ser devolvido.
  • comprovação de viagem que ocorreu exatamente no período solicitado: não existe diferença entre o solicitado e comprovado.
  • comprovação de viagem que ocorreu em período menor que o solicitado: ocorreu diferença a maior entre o valor recebido e o valor comprovado, portanto deverá ser devolvido.
  • comprovação de viagem que ocorreu em período maior que o solicitado: ocorreu diferença a menor entre o valor recebido e o valor comprovado, portanto deverá ser feito um pedido complementar para recebimento da diferença.

Comprovação por Solicitação com Geração de Pedido Complementar

Diarias-comprovacao1.png

Diarias-comprovacao2.png

Diarias-comprovacao3.png

Diarias-comprovacao4.png

Diarias-comprovacao5.png

Pedido complementar gerado na comprovação

Diarias-comprovacao6-pedido complementar.png

Impressão da Comprovação

DR2060-Comprovacao.png

DR3040-diaria RS.png

Finalização de diárias

- em 8.2.1.1.10 – Controle para Finalização de Diárias (DR2160), são exibidas as diárias que já estão comprovadas e aptas para serem finalizadas.
- é possível visualizar diárias com ou sem aceite do proponente.
- no final deste procedimento, a situação do item passará para [Finalizado]. - a finalização de diária de terceiros ocorre na própria interface de comprovação.

Diarias-finalizacao de diarias.png