8.2 - Diárias

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Introdução

Esta Guia tem por finalidade apresentar as principais funcionalidades do módulo de Diárias, sendo que este módulo está dividido em Diárias RBMLQ-I e Diárias para Terceiros

Barra de Tarefas do SGI

Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI.

Acesso

Acesso a tela 8.2 - Diárias, utilizando o caminho indicado na Imagem 1.

Imagem 1



Diárias RBMLQ-I

CADASTROS (8.2.1.1)
8.2.1.1.1 - P.C.D.
8.2.1.1.2 - Tabela de Diárias
8.2.1.1.3 - Texto do pedido da Diárias
8.2.1.1.4 - Pagamento de Diárias
8.2.1.1.5 - Pagamento de Diárias com Geração de Arquivo Bancário
8.2.1.1.6 - Comprovação por Solicitação
8.2.1.1.7 - Geração de Arquivo de VT/VR
8.2.1.1.8 - Documentos para Anexo de Arquivos em Diárias
8.2.1.1.9 - Solicitação de Emissão de Empenho de Diárias
8.2.1.1.10 - Controle para Finalização de Diárias
8.2.1.1.11 - Geração de Arquivo de Diárias Pagas para Portal da Transparência
8.2.1.1.12 - Atualização de Diárias Pendentes de Pagamento
8.2.1.1.13 - Percentuais para Cálculo de Diárias


CONSULTAS (8.2.1.2)
8.2.1.2.1 - Autorizações em Lote (DR6000)
8.2.1.2.2 - Autorização (DR6030)
8.2.1.2.3 - Proposto (DR6020)
8.2.1.2.4 - Pesquisa de Motoristas (DR6010)
8.2.1.2.5 - Verificação de Pendências de Servidor (RH6040)
8.2.1.2.6 - Acompanhamento de Comprovações de Diárias (DR2180)
8.2.1.2.7 Autorização de Comprovação em Lote (DR6040)
8.2.2.2.2 Autorização de Comprovação em Lote (DR6040)


RELATÓRIOS (8.2.1.3)
8.2.1.3.1 - Relatório de Comprovação(Geral) (DR5010)
8.2.1.3.2 - Relatório para Pagamento de Diárias (DR5020)
8.2.1.3.3 - Relatório de Diárias Pagas (DR5030)
8.2.1.3.4 - Relatório de Diárias Utilizadas (DR5040)
8.2.1.3.5 - Relatório de Pedidos Pendentes (DR5050)
8.2.1.3.6 - Comprovação Regional/Funcionário (DR5060)
8.2.1.3.7 - Relatório de Conferência de Solicitações (DR5000)
8.2.1.3.8 - Motivos de Viagem (DR5070)
8.2.1.3.9 - Acompanhamento de Diárias Conforme Relatório Diário (DR5010)
8.2.1.3.10 - Listagem em Lote de Solicitações de Diárias (DR5090)

Diárias para Terceiros

CADASTROS (8.2.2.1)
8.2.2.1.3 - Comprovação por Solicitação (DR2060)

Cadastros iniciais para que uma diária possa ser solicitada

  • Cadastro de Autorizadores
  • Cadastro de Tabela de Diárias
  • Texto do pedido da diária
  • Documentos para anexo de arquivos em diárias
  • Parametrização


Cadastro de Autorizadores

- acessar Gerenciador/3.1.2 – Definição de Autorizadores (DR2070)
- o cadastro de autorizadores é de responsabilidade da TI de cada Estado
- devem estar cadastrados os seguintes autorizadores:

  • 2-Solicitante de Diárias
  • 5-Proponente de Diárias
  • 3-Autorizador da Viagem
  • 4-Ordenador de Despesa
  • 83-Gestor Sistema Diárias


Diarias-cadastro autorizador.png

Cadastro de Tabela de Diárias

- acessar 8.2.1.1.2 – Tabela de Diárias (DR2010)
- aqui são definidos os valores das diárias conforme o enquadramento do funcionário
- dentro de cada enquadramento são informados os municípios permitidos para cadastro de diária

Diarias-tabela de diarias.png

Texto do pedido da diária

- acessar 8.2.1.1.3 – Texto do Pedido de Diárias (DR2020)
- aqui são cadastrados os motivos da viagem a serem informados no cadastro da diária

Diarias-finalidade da diaria.png

Documentos para anexo de arquivos em diárias

- acessar 8.2.1.1.8 – Documentos para Anexo de Arquivos em Diárias (DR2150)
- aqui são cadastrados os tipos de documentos permitidos de serem anexados no cadastro de diárias e na comprovação de diárias.

Diarias-anexo de documentos.png

Ciclo de movimentação de uma diária

  • Solicitação de diária
  • Pagamento de diárias
  • Comprovação de diárias
  • Finalização de diárias


Solicitação de diária

- acessar 8.2.1.1.1 – P.C.D (DR2030)
- acessar 8.2.2.1.1 – Diárias (DR2030) para diárias de terceiros
- aqui são feitas as solicitações de diárias
- quando a diária é cadastrada, a situação fica como [Solicitada]
- enquanto a diária está sendo lançada pelo [Solicitante], a situação do pedido fica em [Aberto]
- com relação ao vale refeição, existem estados que não descontam o VR, neste caso somente a quantidade é calculada
- para os que descontam, o valor do VR está informado no parâmetro [VALOR_VALE_REFEICAO], sendo que o valor a ser descontado será o mesmo para todos ou para valores individualizados, o valor do VR será informado por funcionário/mês na tabela HW_REFEICAO_FUNCIONARIOS
- para o estado de MG, se o tipo de funcionário estiver informado no parâmetro [TP_FUNC_RECEBEM_VALE_REFEICAO], o valor de desconto do VR será calculado conforme o percentual informado no parâmetro [VR_PERCENTUAL_DESCONTO]. Após calculado o valor do vale refeição, será verificado se este valor ultrapassou o valor máximo permitido para desconto informado no parâmetro [VR_LIMITE_DESCONTO]. Se ultrapassar, o valor do VR será o valor parametrizado, se não ultrapassar, o valor do VR será o valor calculado
- após conferência das informações, o pedido passa para [Fechado] e está liberado para início das autorizações
- para diária de terceiros, é necessário somente autorização do proponente, uma vez que o pagamento é feito pela empresa terceirizada. Após a autorização, a situação do item passa para [Encaminhado]
- após a diária totalmente autorizada (Proponente, Autorizador de Viagem e Ordenador de Despesas) está liberada para ser paga

Diarias-solicitacao de diarias.png

DR2030 - Terceiros.png

Relatório para Pagamento de Diárias

- é possível visualizar em 8.2.1.3.2 – Relatório para Pagamento de Diárias (DR5020), as diárias que estão disponíveis para pagamento (situação [Solicitada]). A critério do usuário, para identificar as diárias que já foram listadas para pagamento, é possível alterar a situação.
- se não desejar alterar, a situação continua como [Solicitado], se alterar, a situação passa para [Impresso]
- o relatório DR3030-Relatório para pagamento de diárias é utilizado para efetuar o pagamento das diárias nele listadas.

Diarias-relatorio para pagamento de diarias 1.png

Diarias-relatorio para pagamento de diarias.png

Pagamento de Diárias

- em 8.2.1.1.4 – Pagamento de Diárias (DR2110), são exibidas as diárias pendentes de pagamento no período especificado pelo usuário.
- o pagamento pode ser efetuado por funcionário, onde todos os pedidos de diária pendentes de pagamento serão pagos abatendo o saldo do mesmo empenho.
- o pagamento pode ser efetuado individualmente por pedido, onde cada pedido pode ter um empenho específico
- no final deste procedimento, a situação do item passará para [Pago].

Diarias-pagamento diarias.png

- em 8.2.2.1.2 – Pagamento de Diárias (DR2041), é atualizado no SGI o pagamento das diárias de terceiros pela empresa terceirizada. Para terceiros, cada empresa acessa remotamente esta interface para pagar as diárias de seus respectivos funcionários.
- no final deste procedimento, a situação do item passará para [Pago].

Diarias-pagamento diarias terceiros.png

- o estado de São Paulo utiliza a opção 8.2.1.1.5 – Pagamento de Diárias com Geração de Arquivo Bancário (DR2120). Este processo gera as informações de pagamento em arquivo para ser enviado ao banco, que efetuará os pagamentos.
- no final deste procedimento, a situação do item passará para [Pago].

Diarias-pagamento diarias com geracao arquivo bancario.png

Comprovação de diárias

Diarias - menu - comprovacao.png

Cada diária solicitada deverá ser comprovada em 8.2.1.1.6 - Comprovação por Solicitação (DR2060) ou 8.2.2.1.3 - Comprovação por Solicitação (DR2060) para terceiros
Após o pagamento, deve ser informado o período em que a viagem ocorreu e realizada a comprovação.
É através da comprovação que as despesas realizadas serão informadas. O roteiro e período da viagem de fato executados, serão informados. A comprovação segue as mesmas regras do cadastro de diária.

Desta forma, a comprovação pode chegar a quatro possíveis situações:

  • comprovação de viagem que não se realizou: todo o valor recebido deverá ser devolvido.
  • comprovação de viagem que ocorreu exatamente no período solicitado: não existe diferença entre o solicitado e comprovado.
  • comprovação de viagem que ocorreu em período menor que o solicitado: ocorreu diferença a maior entre o valor recebido e o valor comprovado, portanto deverá ser devolvido.
  • comprovação de viagem que ocorreu em período maior que o solicitado: ocorreu diferença a menor entre o valor recebido e o valor comprovado, portanto deverá ser feito um pedido complementar para recebimento da diferença.

Comprovação por Solicitação com Geração de Pedido Complementar

Diarias-comprovacao1.png

Diarias-comprovacao2.png

Diarias-comprovacao3.png

Diarias-comprovacao4.png

Diarias-comprovacao5.png

Pedido complementar gerado na comprovação

Diarias-comprovacao6-pedido complementar.png

Impressão da Comprovação

DR2060-Comprovacao.png

DR3040-diaria RS.png

Finalização de diárias

- em 8.2.1.1.10 – Controle para Finalização de Diárias (DR2160), são exibidas as diárias que já estão comprovadas e aptas para serem finalizadas.
- é possível visualizar diárias com ou sem aceite do proponente.
- no final deste procedimento, a situação do item passará para [Finalizado]. - a finalização de diária de terceiros ocorre na própria interface de comprovação.

Diarias-finalizacao de diarias.png