Mudanças entre as edições de "Notas de Empenho"
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Edição das 17h18min de 4 de setembro de 2018
Introdução
Empenho é o ato, praticado pela autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente.
Consiste na reserva de DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA para um fim específico.
É formalizado mediante a emissão de um documento denominado “NOTA DE EMPENHO”.
Barra de Tarefas do SGI
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI .
Acesso
Acesse a tela de 8.9.1.2.2 - Notas de Empenho (CN2131) utilizando o caminho indicado na Imagem 1 para realizar o cadastro.
Notas de Empenho
Tela para digitação de Notas de Empenho. As informações da Nota de Empenho e respectiva Solicitação de Emissão de Empenho (SEE), poderão ser utilizadas na criação de Contratos no SGI, facilitando e reduzindo erros de digitação.
ABA Notas de Empenho
Campos da tela
- Quadro Solicitação da Emissão de Empenho
- Número SEE: informar a Solicitação de Emissão de Empenho (SEE) para a nota de empenho que está sendo cadastrada.
- Data SEE: data da SEE para a nota de empenho que está sendo cadastrada.
- Quadro Nota de Empenho
- Número: informar o número da nota de empenho;
- Data: data da nota de empenho;
- Espécie: tipo da NE:
- Original;
- Reforço;
- Anulação.
- NE Original: Preencher este campo somente se for NE de Reforço ou Anulação. Neste caso, seleciona-se a nota original a qual o reforço ou anulação será vinculada;
- Situação: situação da nota de empenho. Atualizado conforme situação das assinaturas.
- Aberto: informações da NE estão sendo preparada;
- Finalizada: Todas as informações foram incluídas e estão consistentes.
- Classificação: art. 60 § 2 e 3º da Lei nº 4.320/64. Escolha entre as seguintes opções:
- Ordinário ou Normal: utilizado pelo ordenador da despesa, em que os seus valores exatos da obrigação são conhecidos. Ex.: pagamento de salários;
- Global: é utilizado para as despesas contratuais, ou outras em que o pagamento será de forma parcelada e já se conhece o valor da obrigação até o final do contrato. Ex.: aluguel de imóvel;
- Estimativo: é quando a obrigação financeira assumida pela entidade ainda não tem o valor líquido e certo, somente sendo determinado no momento do pagamento. Ex.: água e energia elétrica.
- Valor: valor da nota de empenho;
- OBS: observações. Texto livre;
- Data Envio: data de envio do empenho ao fornecedor;
- Quadro Processo Administrativo e demais dados
- Processo: Código identificador do órgão de origem de processo + NUP / Número do Processo Administrativo + Ano do NUP / Processo Adm + Dígito verificador do NUP.
- Modalidade: informe a modalidade da contratação:
- Pregão Eletrônico;
- Leilão;
- Pregão Presencial;
- Registro de Preço;
- Dispensa de Licitação;
- Convite;
- Tomada de Preços;
- Concorrência;
- Inexigibilidade de Licitação;
- Não se Aplica.
- Número: número da modalidade;
- Contrato: número do contrato.
- Objeto: cadastrado no processo administrativo;
- Cronotacógrafo: tipo de contrato cronotacógrafo;
- PTRES: número do programa de trabalho resumido;
- Nº PI: código do plano interno.
- Quadro Eventos Contábeis
- Empenho: código do evento de empenho, ao qual será contabilizado o valor desta NE;
- Liquidação: código do evento de liquidação, ao qual será contabilizado o valor desta NE;
- Pagamento: código do evento de pagamento, ao qual será contabilizado o valor desta NE;
- Conta Contábil: conta contábil do evento.
- Quadro Beneficiário
- Fornecedor: Fornecedor contratado;
- Funcionário: Nome do funcionário;
- Órgão Delegado: Órgão Delegado;
- U.G. Unidade Gestora.
- Quadro Itens Empenhados
- Seq: informar sequência do item na NE;
- Código: buscar item, o qual deve ser cadastrado na tela de 8.9.1.1.4 - Materiais e Serviços (CN2120). O item deve ser cadastrado apenas uma vez, devendo ser utilizado o mesmo item para todos os processos com o mesmo objeto.